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    ----  請問:“應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目在什么情況下使用?  (http://m.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=16300)

    --  作者:hdkskly
    --  發布時間:2008/9/28 9:26:40
    --  請問:“應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目在什么情況下使用?
    我剛知道:企業當月交納當月 的增值稅,通過“應交稅金_應交增值稅(已交稅金)科目核算;當月交納以前各期未交的增值稅,通過”應交稅金_未交增值稅“科目,不通過”應交稅金_應交增值稅(已交稅金)科目核算!而我單位是當月交以前未交的增值稅,我是按第一種情況記帳的,現在我該怎樣帳務處理?多謝!!!
    問題補充:我知道我錯了,但我該如何改正呢???拜托

    --  作者:悠悠漫步
    --  發布時間:2008/9/30 14:51:47
    --  

    企業本月的增值稅在下月初交的用此分錄。


    --  作者:hdkskly
    --  發布時間:2008/10/6 16:25:10
    --  
    哦~~是這樣嗎?
    --  作者:z_dan2001
    --  發布時間:2008/10/29 19:57:11
    --  
    是這樣啊,謝謝
    --  作者:有風吹過
    --  發布時間:2008/11/2 10:39:22
    --  
    我們都是年底的時候才轉到未交增值稅,這樣簡便一點,沒關系的
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