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    ----  增值稅轉出未交增值稅的問題  (http://m.gangyx.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=16301)

    --  作者:hdkskly
    --  發布時間:2008/9/28 9:28:26
    --  增值稅轉出未交增值稅的問題
    1)如果當月銷項為5000,進項為2000,即銷大于進,則當月末應將余額部分3000轉入“應交稅費-未交增值稅”科目:
    借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
    貸:應交稅費-未交增值稅
    這應該是沒問題的。

    2)但如果當月銷項為1000,進項為3000,即銷小于進,這時候該如何作會計處理。

    3)像以上的情況我可不可以將轉出的那筆分錄看作就是計提增值稅的操作?

    4)如果我當月有預繳稅款,則應如何作分錄?謝謝
    --  作者:悠悠漫步
    --  發布時間:2008/9/30 15:20:21
    --  

    1、對

    2、不作處理.

    3、就是結轉。

    4、借:應交稅金-應繳增值稅(已交稅金)  貸:銀行存款


    --  作者:hdkskly
    --  發布時間:2008/10/6 16:15:45
    --  
    哦~~是這樣
    --  作者:jjyyff
    --  發布時間:2009/1/14 16:26:16
    --  

    --  作者:hj34007
    --  發布時間:2009/1/14 23:21:54
    --  
    對!
    --  作者:pkh666
    --  發布時間:2009/1/15 11:43:14
    --  
    哦~~是這樣
    --  作者:c2188
    --  發布時間:2009/1/30 1:26:21
    --  
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