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-- 作者:dingjian033 -- 發布時間:2009/8/24 14:35:16 -- [分享]二、凡購進貨物發票抵扣聯未收到的,應于月終暫估入帳, 二、凡購進貨物發票抵扣聯未收到的,應于月終暫估入帳, 借:原材料--××材料暫估價 貸:應付帳款 月初用紅字沖回, 發票抵扣聯收到后,按上述的方法進行處理。 三、目前會計核算規定中沒有“待扣稅金”一級會計科目,因而不能采用該科目來核算。 |
-- 作者:dingjian033 -- 發布時間:2009/8/24 14:35:28 -- d |