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-- 作者:0913lw -- 發布時間:2011/11/12 15:00:12 -- 出納崗位工作流程19 1、借款:審核是否還清前欠款——→審核借款額度——→登記還款時間——→編制記賬憑證 借:其他應收款 貸:現金 ——→出納崗 注:(1)前欠不清者,拒絕再借。 (2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。 2、還款:開具還款收據——→傳出納崗收款——→根據出納崗收款簽字后的收據第三聯編制記賬憑證 借:現金 貸:其他應收款 ——→出納崗 3、清理、催收: (1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。 (2)月末倒數第2天清理各部門人員借款情況——→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)——→下發各部門提醒借款人歸還——→截至5日到期仍有未還款者——→編制“扣款明細表”(列明應扣款人、本月扣款金額)——→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款) 注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。 (七)管理性工作 1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報,下發至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。 2、每季度結束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。 3、參與制定和完善公司費用控制辦法。 4、參與年度費用控制計劃的制定。 5、及時清理催收其他應收款項。 6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。 7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。 |