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-- 作者:0913lw -- 發布時間:2011/11/12 15:04:16 -- 出納崗位工作流程25 (二)采購付款 1、審核月度資金計劃 根據下月生產計劃、采購計劃、客戶單位應付賬款余額、原材料入庫、發票所到時間等相關情況審核生產部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批 2、審核付款 (1)根據月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務部長 (2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 借:應付賬款——客戶單位 貸:銀行存款 ——→傳主管崗復核 注:(1)付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。 (2)付款時注意審核收款單位、材料供應單位、發票開具單位三者應一致。 (3)有連續業務的客戶單位應設立應付賬款明細科目,設置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱,編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應用明細科目。 (4)編制記賬憑證時須正確選取應付賬款明細科目,注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。 3、應付賬款 不定期督促采購員報賬——→月末打印應付賬款科目余額表傳生產部采購員對賬——→保證應付賬款的真實與正確 注:(1)熟悉客戶供貨品種,各客戶對應的采購員, |