
企業購進一批原材料,并取得了增值稅專用發票,而且已經認證,后來查出有一部分進項稅額不能抵扣,要進項稅額轉出.我該如何做會計分錄呢???
借:原材料
應交稅金_進項稅
貸:銀行存款
借:應交稅金_進項稅_進項稅額轉出
貸:應交稅金_進項稅
這樣做分錄可以嗎??到了下一個月再轉出來抵扣分錄
借:應交稅金_進項稅
貸: 應交稅金_進項稅_進項稅額轉出
這樣行嗎????
借:原材料
應交稅金_進項稅
貸:銀行存款
借:應交稅金_進項稅_進項稅額轉出
貸:應交稅金_進項稅
這樣做分錄可以嗎??到了下一個月再轉出來抵扣分錄
借:應交稅金_進項稅
貸: 應交稅金_進項稅_進項稅額轉出
這樣行嗎????