
第八章 采購流程
為了降低采購成本,提高采購質量,規范采購流程,加快采購速度,更好地服務公司的各個部門的正常工作,特制定本流程。
一、首先由需求部門提出申請,報請需求部門負責人審批,再上報總經理審批,最后把審批過的采購申請單報公司采購部門進行采購。
二、采購部門根據采購申請單向上游廠家進行采購,所有采購材料必須取得上游供貨商開具的正規發票,對方能開具增值稅發票一定要向上游供貨商索取增值稅專用發票,并根據采購原材料的不含稅價格填寫入庫單(入庫單需有經辦人、采購負責人,庫房管理員簽字確認)入庫單第一聯采購留底,第二聯交財務核對發票并入賬,第三聯留庫房。
三、采購的貨物送達公司后,由采購提供采購清單,入庫單應嚴格按照本章第二條的要求填寫,并交給庫管據此清點貨物,并驗收入庫,并在入庫單上簽字確認。
四、月底財務結賬之前沒有取的采購發票的,按照采購入庫單的價格暫估入庫,待下月發票