
我企業08年虧損10.5萬元
09年一季度虧損5萬元,
二季度盈利10萬元,
填好了二季度企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)后我不敢點擊申報,因為表格沒有彌補上年虧損哪一欄,按利潤表數字收入成本填入表格后,本期利潤為10萬元;本年累計利潤為5萬元,總之都馬上要預繳交所得稅1.25萬元,想與專管員勾通,幾次電話都聯系不上,如果聯系上了又怎么樣,如果他回答的是到年末后清算才給彌補,那就慘了,馬上就要預交稅1.25萬元.年末無利潤辦理退稅還要麻煩呢.
好象08年有國稅文件,企業所得稅月(季)度預繳納稅可以彌補后預繳?
今天把08年虧損的數加在本期成本上,本年累計利潤為-5.5萬元,網上申報成功!總之我也不想去找專管員勾通了,自作主張!大家來討論討論,給指點.
09年一季度虧損5萬元,
二季度盈利10萬元,
填好了二季度企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)后我不敢點擊申報,因為表格沒有彌補上年虧損哪一欄,按利潤表數字收入成本填入表格后,本期利潤為10萬元;本年累計利潤為5萬元,總之都馬上要預繳交所得稅1.25萬元,想與專管員勾通,幾次電話都聯系不上,如果聯系上了又怎么樣,如果他回答的是到年末后清算才給彌補,那就慘了,馬上就要預交稅1.25萬元.年末無利潤辦理退稅還要麻煩呢.
好象08年有國稅文件,企業所得稅月(季)度預繳納稅可以彌補后預繳?
今天把08年虧損的數加在本期成本上,本年累計利潤為-5.5萬元,網上申報成功!總之我也不想去找專管員勾通了,自作主張!大家來討論討論,給指點.