
我公司準備將一批設備賣給國內的一家關聯企業,想就一些處理上的問題求助一下大家:
1、該批設備當時是免稅進口的,轉賣國內的時候是否需要補交進口環節的稅?
2、因為是國內交易,是否能開增值稅發票?
3、我公司是制造企業,如果開增值稅發票的話,開票項目應該是什么?
4、如果補交進口環節稅款的話,這些稅款是否應該作為清理費用進“固定資產清理”科目?
1、該批設備當時是免稅進口的,轉賣國內的時候是否需要補交進口環節的稅?
2、因為是國內交易,是否能開增值稅發票?
3、我公司是制造企業,如果開增值稅發票的話,開票項目應該是什么?
4、如果補交進口環節稅款的話,這些稅款是否應該作為清理費用進“固定資產清理”科目?