
我在公司新成立的房地產開發公司做兼職會計,可我對會計知識不懂,請教各位好心人幫忙!如不對,請賜教我需怎么改正。2008年是這樣進行帳務處理的,2009年應該怎么調整?
一、前期一切的費用帳務處理:
1、發生時:
借:開發費用
貸:銀行存款
2、年末結帳時:(因開發費用科目年末無余額,對轉到開發成本科目中)
借:開發成本
貸:開發費用
二、預付工程款帳務處理:
1、施工企業開據白條收據時:
借:預付帳款
貸:銀行存款
2、因沒有正式發票,所以年末將預付帳款余額結轉下年
3、2009年稅務代開正式工程款發票時:
借:開發成本
貸:預付帳款
三、銷售時的帳務處理:
借:銀行存款
貸:銷售收入
一、前期一切的費用帳務處理:
1、發生時:
借:開發費用
貸:銀行存款
2、年末結帳時:(因開發費用科目年末無余額,對轉到開發成本科目中)
借:開發成本
貸:開發費用
二、預付工程款帳務處理:
1、施工企業開據白條收據時:
借:預付帳款
貸:銀行存款
2、因沒有正式發票,所以年末將預付帳款余額結轉下年
3、2009年稅務代開正式工程款發票時:
借:開發成本
貸:預付帳款
三、銷售時的帳務處理:
借:銀行存款
貸:銷售收入