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    員工費用報銷流程及辦法
    徐州神力
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    員工費用報銷流程及辦法
    1.任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發生前依照“預算及費用之審核權限”規定取得權責人的書面核準。

      2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質必須粘在一起!罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式,經授權人員核準并經財務部復核通過,方可付款。

      3. 報銷以“周”為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發生月份的次月,如逾期須經總經理書面批準,否則財務部將不予報銷。

      4. 對于報銷時出現填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數和總計數,報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除。

      5. 簽名的規定:

     、 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責。

     、 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產生爭議時,未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。

      6. 財務復核結果視情況做下列處置:

     、 退回報銷單(注明退回原因)。

     、 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

     、 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

     、 交出納付(匯)款。

      7. 每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款。

      8. 每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

      9. 在報銷流程前,所有單據未齊備的,必須補齊手續后方可進入報銷流程。

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    2011/1/18 22:48:44
    徐州神力
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    二、報銷流程:

      事先核準及事后報銷表單流程如下:

      實物報銷:報銷條件為發票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經核準入賬后再開出支票,三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。

     、 出 差:“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

     、 交 際 費:“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

      ③ 車 費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費,附已經核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

      ④ 驗收 單據:公司自用物品采購驗收,請填寫《事務用品驗收單》,生產,經營用存貨驗收,經IQC核驗后填寫《入庫單》。

      ⑤ “采購單”(如有借款,應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款,應附“公洽借款單”;如有相關費用,應附“出差(預算)申請表” )——部門主管——財務復核——財務長——總經理簽準——出納報銷。

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    2011/1/18 22:48:59
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    三、途中交通費標準和說明:

      標準:

     、 員工出差或培訓應以最經濟、有效的方式到達目的地,員工出差乘坐交通工具的規定按車程時間限定標準:6小時以下乘坐硬座或長途汽車;6~8小時可乘坐硬臥;8~16小時可乘坐軟臥;16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請特批乘坐飛機的,公司準予按上述規定標準報銷途中費用之外,最多再增加200元/次。

     、 外地應聘者到上?偛縼砻嬖嚕晒矩撠焷硗惖亟煌ㄙM用,如超過10小時以上,可報銷火車硬臥車票;如10小時以下,可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機,需事先經總經理核可預算申請。

      員工因公出差(到常駐工作地之外地區工作),應事先填寫“出差預算申請書”(各地人員應傳真或電子郵件送至上海),詳細注明出差地點、準備搭乘交通工具及其它各項預計支出內容、金額;并依照審批權限核準后,方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來后應在一周內將合法的報銷單據整齊粘貼后,依核準權限核準后再交財務部;報銷費用如超過所申請的出差費用,應詳細說明理由并獲得總經理批準,否則,超過部分費用將不予報銷。

      說明:

     、 火車、長途汽車,應以火車、汽車票根為報銷依據。

     、 員工遇規定以外的緊急公務必須搭乘飛機者,應事先填寫“定票單”,并報總經理批準,由公司相關人員統一訂票、購買、結賬,但員工必須在抵達目的地后一周內將票根交還給訂票經辦人員,并不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具,必須盡量利用下班時間。

     、 出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發生的費用,或由于員工本人的原因導致發生的額外費用(如退票費等),一律由該員工本人承擔。

      ④ 已參加公司商業意外保險的員工,不得再另外報銷飛機意外保險。

      四、市內交通費用標準和說明:

      標準:

     、 凡從事銷售、業務、維修等經常公出工作的員工,經部門經理批準日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一:

      a) 據實報銷:憑公交車票據實全額報銷,憑出租車票按本辦法第3 點規定限額報銷出租車票。

      b) 定額報銷: 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當地公共交通卡,領卡者在當月內不得再報銷任何市內交通費。

      ② 除銷售、維修、業務之外的部門員工的出租車票報銷標準,公交車票可據實全額報銷。出租車費依本辦法第3點規定執行。

     、 員工在常駐工作當地公出,單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費為15元為限(從出發地到目的地單程最高只能報銷出租車費15元,而不是單張票據最高只能報銷出租車費15元),深夜(22:00以后,6:00前)允許單次報銷50元為限。

     、 員工異地出差,在出差目的城市內允許在出差預算批準范圍內報銷出租車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費。

      ⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規定。 企業定。

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