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    出納崗位工作流程25
    0913lw
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    出納崗位工作流程25

    (二)采購付款

    1、審核月度資金計劃

    根據下月生產計劃、采購計劃、客戶單位應付賬款余額、原材料入庫、發票所到時間等相關情況審核生產部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批

    2、審核付款

    1)根據月度資金計劃審查付款項目——→審核付款審批單審批手續是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務部長

    2)簽收出納崗傳來的付款審批單及銀行付款憑證——→編制記賬憑證

    借:應付賬款——客戶單位         

        貸:銀行存款               ——→傳主管崗復核

    注:(1)付款金額計劃內10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。

       2)付款時注意審核收款單位、材料供應單位、發票開具單位三者應一致。

        3)有連續業務的客戶單位應設立應付賬款明細科目,設置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱,編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應用明細科目。

       4)編制記賬憑證時須正確選取應付賬款明細科目,注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

    3、應付賬款

    不定期督促采購員報賬——→月末打印應付賬款科目余額表傳生產部采購員對賬——→保證應付賬款的真實與正確

    注:(1)熟悉客戶供貨品種,各客戶對應的采購員,
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    2011/11/12 15:04:16

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