想請教下有經驗的大神們,第四季度申報企所稅的時候業務招待費稅前扣除這個沒有考慮到,按比例繳納了企所稅,到了申報企所稅匯算清繳的時候里面納稅調整明細需要列出業務招待費,系統會自動算出稅前扣除比例 這個時候我司上年度的企所稅就多繳了,需要稅局退回 ,這種情況在申報四季度企所稅的時候可以怎么提前調整好呢?